老师,这个月办理了1、2月的附加税及印花税的退税(六税两费用减半征收),退税款也到账,我要怎么做退税的分录,之前的计提要冲红吗?还有结转怎么做。

凤血紫悠
于2022-05-18 13:42 发布 1154次浏览
- 送心意
小万老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师
2022-05-18 13:45
同学你好,就是冲回之前计提的,然后再做一个收到的分录就可以了。什么结转,你如果说的是损益结转,很正常的一样在月末结转到本年利润就可以了
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同学你好,就是冲回之前计提的,然后再做一个收到的分录就可以了。什么结转,你如果说的是损益结转,很正常的一样在月末结转到本年利润就可以了
2022-05-18 13:45:19
你好,汇算清缴是针对 企业所得税 才是啊,到底是退回的所得税,还是退回你说的这些税款呢?
2022-08-20 10:15:07
不能是负数吧,那这个等有计提别的附加税的时候再冲掉,借银行 贷其他应付款/其他应付款,挂往来,有计提再做借税金及附加 负数 贷其他应付款/其他应付款 负数
2020-07-14 14:51:38
可以 借银行存款 贷:税金及附加——印花税
2019-08-28 15:33:52
那你后期的附加税没有缴纳,就不需要账务处理的
2022-08-08 14:14:52
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