审计费/律师费,汇算清缴属于管理费用-咨询服务费, 问
老师,银行手续费、账户管理费,计入其他,还是利息支出 答
老师,这个选哪个编码? 问
按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。 答
老师,老板付成本拿不到发票,要以做无票支出吗? 问
老师,你有没做过减资,注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人,我不知道具体的操作步骤和流程 答
辛苦图片这个老师说下谢谢 问
老师这个是销售货物合同对吗不用押金质保金全额开票吗,这里入围供应商对做账报税或者哪里有影响吗 答
社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理? 问
个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30 答


其他专项应付款为负数了可以把他调在其他应付款里吗
答: 其他专项应付款是专项的钱,不能随意调整,出现负数,说明记账出现错误,支出大于收入。你需要查账。如果以前年度别人做的就已经负数,那你只要查查保证你做的正确就可以了
其他应付款里面有一个专项应付款余额2万 一直挂着, 没有前面账没有了不知道以前咋来的,怎么做平?
答: 您好!如果确定不用付出去就转入营业外收入科目。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
国企改革重组,审计出了审计报告,原来的子公司现在变更成为母公司,又重新注册一个公司为子公司,现在把原本子公司也就是现在母公司的所有资产、负债都划转给新注册的子公司,如:专项应付款,其他应收款,其他应付款都划转给新注册的子公司,正确的分录应该怎么做
答: 子公司 借,x资产类 贷,x负债类 所有者权益类 把并入过去的科目余额直接全部平移过去







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