送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-05-04 22:21

您好,分录,计提时,借:工程施工-人工费,贷:应付职工薪酬-工资,发放时,借:应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款等科目。

上传图片  
相关问题讨论
你好,报工资的时候是应发工资,计提的时候也是应发工资。 计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2020-06-02 10:28:48
你好 计提分录,借;管理费用等科目 5500 , 贷;应付职工薪酬—工资5500 发放分录,借;应付职工薪酬—工资5500, 贷;银行存款等科目 5500
2020-07-13 13:25:46
您好,分录,计提时,借:工程施工-人工费,贷:应付职工薪酬-工资,发放时,借:应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款等科目。
2017-05-04 22:21:09
之前没有计提,就现在计提和发一起做
2020-05-09 10:17:54
你好同学,这个就是可以当成是工资计账,冲减应付职工薪酬就好了,摘要就是支付工资 借:**费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样去记录的。
2019-10-13 12:06:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...