送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-05-04 19:10

您好,分录,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。

绿泡泡 追问

2017-05-04 19:13

@王老师:那之前交的税费怎么办

王雁鸣老师 解答

2017-05-04 19:14

您好,之前交的税抵减以后的应交税。

绿泡泡 追问

2017-05-04 19:19

@王老师:那之前的税费怎么做账?抵减后又怎么做呢?

王雁鸣老师 解答

2017-05-04 19:19

您好,之前的税费不用做账处理的。抵减后也不用处理的。

绿泡泡 追问

2017-05-04 19:32

@王老师:只需要红冲第一笔,之后都不用处理

王雁鸣老师 解答

2017-05-04 19:32

您好,是的。

上传图片  
相关问题讨论
你好,建筑劳务才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好,增值税发票包括普通,专用发票
2016-09-02 15:12:00
你好。学员。按照发票做账。差额记入财务费用
2022-03-07 16:03:20
你好,生产办公用的可以的,既有固定资产应交税费,应交增值税进项贷银行存款。
2021-11-19 11:42:04
你好这个抵扣联和认证清单单独装订的,你要是小规模话,是的,
2021-07-30 15:11:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...