这张发票是12月份开的,款是一月份到账,因为项目都是挂给工头的,所以到账后扣了管理费和税费,其它的钱都转给工头,要怎么做会计分录?
单纯的冰淇淋
于2017-05-04 16:04 发布 627次浏览

- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论

借:应付账款,贷::其他应付款,借:其他应付款贷:银行存款
2017-05-14 09:19:35

借银行存款,贷其他业务收入应交税费,
借其他业务成本贷银行存款。
2020-09-07 21:44:42

你好 是的 分录是这样来做账的
2020-09-07 09:24:55

你好,贷方计入银行存款或应付账款科目
2017-06-23 15:56:24

借:管理费用——社保费 13292.47
借:管理费用——劳务费 425
借:其他应收款——代扣个人社保 3921.9
贷:银行存款
对于个人社保,从工资中扣回来
2017-06-22 09:19:48
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