老师,建筑劳务公司。清包工,收到甲方劳务款挂其他应付款,支付劳务款冲其他应付款,差额(实际是收的管理费和税)记收入,给甲方开发票再记应交增值税,冲收入,这样记账行不行

ellenwzz
于2022-05-17 08:07 发布 544次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
这个也可以的
2022-05-17 08:17:10
同学你好
这个可以的
2022-05-17 08:17:18
你好,借管理费用贷进项税额转出。
2022-02-09 16:48:36
你好,如果确实只有费用发生,而且是法人代表垫付了费用款项是可以这样处理的
2019-12-14 14:50:21
学员你好,贷方其他应收款和库存现金
2022-01-09 18:46:36
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