以前年度的进项税额转出 但是我们异地项目有预交的税款 加上本月认证了一部分进项税 本月就冲抵了 所以也没有补交 这个会计分录怎么做呢

学堂用户g9kh9a
于2022-05-16 17:05 发布 560次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,同学借利润分配未分配利润贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2022-05-16 17:16:51
跨年度进项税转出会计分录,
1、需要进项税额转出的时候,
借:以前年度损益调整,
贷:应交税费增值税检查调整,
2、进项税额转出结转
借:应交税费增值税检查调整,
贷:应交税费未交增值税,
3、结转以前年度损益调整,
借:利润分配未分配利润,
贷:以前年度损益调整
2021-04-03 10:48:26
你好,这个要看是什么原因要转出。是因为要记录到福利费吗还是什么?
2024-04-11 16:37:30
您好!直接在表二做转出,然后会计上做处理
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2023-10-31 18:28:33
你好; 借以前年度损益调整贷进项税转出 ; 月末结转
结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
、
2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
结转 借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整
2022-04-14 09:38:11
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