去年12月的时候我们公司开票 开了150万 开错了几张 当月没得发票了 第二月领了发票才冲红的 但是第二个月要申报第一个月的税 有多交的 我当时迷迷糊糊多交那一部分记成了待抵扣进项税 怎么改
檀
于2022-05-16 16:56 发布 661次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-05-16 17:11
同学你好
转出多做的就可以
相关问题讨论

你好,是之后转为进项税额核算的意思?
2021-10-27 15:14:16

待认证是发票没有勾选情况下做,这个
待抵扣是辅导期,纳税人当月认证当月不允许抵扣,需要税务局比对通过才可以。
2021-09-01 16:02:06

你抵扣多少认证多少就可以
2020-06-10 11:34:27

你好,计入进项税额而不是待抵扣进项税额,待抵扣是指不能填申报表上的进项税额的,以前的不动产购入分2期抵扣的没有抵扣的就叫待抵扣
2020-06-09 14:28:15

进项发票没有认证的情况下
2020-02-26 21:38:27
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檀 追问
2022-05-16 17:12
朴老师 解答
2022-05-16 17:20