老师你好,这是我昨天做的社保代扣个人的这部分,我 问
你好,计提单位部分 借管理费用-社保5446.63 贷应付职工薪酬社保5446.63 个人社保你也没计提 答
代理记账申请理由需要怎么填写 问
同学你好,你们家是刚开业吗 答
老师好 能给我发一份个税工资奖金决策测算表吗 问
可以,请您提供电子邮箱地址,给您发送电子邮箱 答
对于通过新设一家子公司,并将现有其他子公司或业 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
如果被审计单位的经营规模较上年度没有重大变化, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答


老师,您好。我们是新成立的公司。今天收到法人借公司的钱10万。其中8万是存到银行了,附件就是银行回单。另外2万是我们作为库存现金入账,请问老师我们作为库存现金入账的2万需要附件吗?我的分录是:借银行存款8万 库存现金2万 贷其他应付款10万
答: 同学你好 这个可以的
您好,员工借款是从公司账上汇的,现在现金还款回来,直接存银行了,要做一笔现金入账吗?借,库存现金,贷,其他应收款,然后借,银行存款,贷库存现金,可以直接借,银行存款,贷,其他应收款吗
答: 不行,要先做一笔现金入账才可以,你可以借,库存现金,贷其他应收款,然后借,银行存款,贷,库存现金。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师:请问其他应付款要怎么调平?银行存款没有余额,库存现金也没有余额,这种情况下其他应付款要怎么调平?
答: 你好,学员,这个如果不付款的话,转到营业外收入









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学堂用户_ph767501 追问
2022-05-16 21:49
朴老师 解答
2022-05-17 06:36
学堂用户_ph767501 追问
2022-05-17 11:21
朴老师 解答
2022-05-17 11:29