暖暖老师,刚刚的问题,次数用完了。 问
同学你好 你是什么问题 答
电子税务局填写收汇明细表时收汇凭证号是什么 问
是指收汇银行出具单据编号。 答
工商年检里社保单位缴费基数取数是按划款日期1-1 问
您好,是取所属期1-12的 答
老师好,提发票固定额度需要哪些材料 问
一般就是能够能够证明业务真实性的资料,比如说能够证明业务真实性的资料,比如说业务合同,收付款凭证,出入库单这些资料 答
老师,我本月没出口,只有内销,有单证齐全的报关单,那 问
你好是的!你说的是正确的 答


本月“管理费用”账户借方合计数为3680元,将企业损益类账户发生额合计数,结转入“本年利润”账户。
答: 你好 借:本年利润 3680 贷:管理费用 3680
本月管理费用账户借方合计数为3680元,将企业损益类账户发生额合计数,结转入本年利润账户
答: 你好 借:本年利润 贷:管理费用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,如果我冲上个月管理费用时,分录是贷:管理费用 100,那我结转损益的时候,是借:本年利润-100,贷:管理费用-100吗?还是借:本年利润100,贷管理费用100?
答: 您好,借:管理费用100 贷:本年利润100 不过我们一般要写 借:管理费用 -100 (要写在借方负,不写贷方正,损益写在贷方在结转本年利润会出错)










粤公网安备 44030502000945号


