老师,我们的行业是:架线及设备工程建筑,去年我们的 问
你好,这个是资产五千万以内,人数300人以内,应纳税所得额300万以内。 答
我们公司是制作图书的生产企业,老板为了拿高新补 问
同学你好,没有实际研发活动,即没有费用发生,没有业务发生,那如何归集呀,没办法归集。会计也没办法硬做呀,退一万步说,账能硬做,那业务呢,没办法无中生有呀。 答
当月进项税额转出=(1.15-0.15)÷(1-9%)×9%+0.15×9% 问
同学,你好 因为这个是农产品,只要是农产品就要这么算,这个是特殊算法 答
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”, 问
你好可以的,可以做的 答
个人注册了个体工商户,然后又以个人的名义承接业 问
你好,可以代开。这个是2个主体。可以各自做各自的业务 答

进项税160万,销售发票200万,增值税和企业所得税怎么算?
答: 你好,增值税=销项税额—进项税额 企业所得税需要知道利润是多少才可以计算的 季度应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
跨年需红冲去年的销售发票,增值税和企业所得税怎么处理?税款已缴纳
答: 你好 增值税也是红冲的,企业所得税是 借,应交税费 贷,企业所得税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好,去年3月份开的出口销售发票,今年才发现,但是增值税已经申报了,四季企业所得税也申报了,我应该怎么做账调整啊?
答: 同学你好 这个出口发票没有做增值税申报吗
老师我是电商行业,不可能全部开票哪种,比方我销售发票开了50万,销售额100万,进项有80万,我应该交多少企业所得税,交多少增值税,账务应该怎样处理比较合适
有客户从别家进货不知道为啥要从我们公司走账,他让对方给我们开4000的进货发票,然后我给另一家公司开同样的销售发票出去,中间不会涉及我多交企业所得税是吗?不需要让他给我加税点是吗?
公司8月开出发票66万给对方,但是只收到30货款。请问9月国税增值税应填多少含税销售额?企业所得税收入是填66万或是30万?
建筑企业一般纳税人,取得的增值税普通发票,可以用来抵减企业所得税,其中取得的增值税专用发票和增值税普通发票的区别就是对于增值税的抵扣方面,不涉及企业所得税对吗
老师,我们公司3月份既没有收到采购发票,也没有开出销售发票,那么3月份的增值税和企业所得税是不是直接进行零申报就可以了?


肄米阳光 追问
2022-05-15 15:58
王超老师 解答
2022-05-15 16:01