- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好,那么这个差额放到营业外支出里面
2022-05-15 09:57:38
您好,一般情况下,进项多,销售项少,当月最好把进项全部认证并抵扣处理。
2017-07-15 22:35:15
你好,是的,如果开具了,就需要全额缴纳增值税了
2016-09-26 15:30:47
你好 对方拿货品来抵 你就做购进 你之前是卖出了做应收账款 然后应收和应付冲抵 没收回来的走坏账处理
2019-07-23 10:25:04
你好 那都不是新公司业务 不应该新公司开票给之前合作公司的。
2019-07-05 10:33:16
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