公司接手别人公司在超市的销售权,放在超市的商品也接手了,但是没有开发票给我们。以后每个月我们去超市结款,开发票给超市的时候,要怎么做账呀?只有销项了,没有进项,是直接交增值税吗?
安安
于2017-05-02 16:36 发布 794次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-05-02 16:39
您好!是的。如果你没有进项就只能交税
相关问题讨论

您好!是的。如果你没有进项就只能交税
2017-05-02 16:39:47

不可以的
做调整分录
借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14

你好,都是进项发票,怎么税额会有0.01的差额呢?
能提供一下你所提到差额各自的图片?
2018-08-27 11:42:07

增值税倒挂是啥意思?留抵吗
2019-07-27 15:15:55

您好!你先借原材料 应交税费—应交增值税—待认证进项税 贷:应付账款等
认证后,借应交税费—应交增值税—进项税额 贷应交税费—应交增值税—待认证进项税
月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2020-06-29 10:37:49
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安安 追问
2017-05-02 16:40
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2017-05-02 16:42