请问:东风酒店财务部3月5日收到总台结账处转来的“客房 营业日报表”,当日应收房费70000元。当日己收款:现金40 000元,支票2000元。 会计分录怎么写呀?
欣欣子
于2022-05-12 19:07 发布 1096次浏览
- 送心意
小杜杜老师
职称: 中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
2022-05-12 19:09
同学你好
参考以下分录:
借:库存现金40000
银行存款2000
应收账款28000
贷:主营业务收入70000/(1+6%)
应交税费-应交增值税(销项税额)(有的话就做)70000/(1+6%)*6%
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你好 找下你的软件售后帮你看看 这个反结账的不对 你应该弄错了
2019-07-23 15:41:20

选第2个选项,改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23

点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了。
反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。
反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02

您好,先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05

你好,同学。你反结转后,再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
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欣欣子 追问
2022-05-12 19:13
小杜杜老师 解答
2022-05-12 19:14