送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-05-12 11:54

你好,这个表三是自己开出去的发票,比如开了服务类的发票
第一列就必须填写后面的扣除这里填写的是成本的差额,交税的收入减去成本,按这个来交税才填写的。

追问

2022-05-12 12:01

我们是开了服务类的发票了 服务类的劳务,那我开的服务类的不是已经确认收入了吗,也确认销项了,在增值税那边按照销项减去进项已经缴纳增值税了 在填这个的意义是什么

郭老师 解答

2022-05-12 12:03

不管你确不确认收入,只要你开了发票,就得填写
得填写这个附表三

这里是税务局统计服务类的销售额的

追问

2022-05-12 12:59

这个就是为了统计服务类的销售额是吧,那是含税的还是不含税的呢

郭老师 解答

2022-05-12 13:09

第一列填写的是含税的

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这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
未交增值税根据转出未交增值税来的,转出未交增值税是根据这个截图来的
2020-05-18 18:49:51
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
同学你好 销项进项结转不对 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-02-16 08:54:40
您好 价款11300(含增值税),增值税率为13%, 增值税税款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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