这个经营所得税是必须这个月做完账16号之前报完 问
你好,1月有元旦假,顺延到20日前完成 答
老师,我是行政单位,审计查出我单位前会计资产费用 问
一、先统计需调账的资产总金额 你单位费用化的资产合计:4980(电脑)%2B2670×3(碎纸机)%2B2800(打印机)%2B5900(装订机)%2B902(公款)= 4980%2B8010%2B2800%2B5900%2B902=22592 元 二、2025 年 1 月调账分录(财务会计 %2B 预算会计) 1. 财务会计(补记固定资产,冲减以前年度费用) 借:固定资产 22592贷:以前年度盈余调整 22592 2. 预算会计(行政单位费用化的资产属于 “行政支出”,冲减以前年度支出) 借:资金结存 — 货币资金 22592贷:财政拨款结转 — 年初余额调整 22592 补建固定资产台账,登记上述资产的名称、金额、购入时间; 从 2025 年 1 月起,按行政单位固定资产折旧年限(电脑 / 打印机等一般按 5 年)计提折旧,分录: 借:业务活动费用 贷:固定资产累计折旧 答
你好老师,请问职工参保信息管理里面已经有人了,但 问
出现该提示的原因主要有三个: 1. 未到申报期/系统未生成申报数据:社保费申报数据需在指定申报期由系统生成,未到时间或数据未同步则查不到; 2. 费款已申报:该所属期社保费已通过其他渠道申报,未申报信息已核销; 3. 申报条件有误:单位编号、所属期、流水号等选填错误,或参保人员费款核定信息未同步至申报系统。 答
材料公司,向材料商家购买了一批材料,款已付,对方发 问
您好,这个你出售了多少,就结转多少成本 答
残保金以前年度的可否在电子税务局上操作? 问
您好,你们是补申报吗? 答

公司是物流公司,运输车辆已经转给公司了,但是公司还没有拿到车辆发票,但是已经在营业了,车辆产生的罚款,我可以做做账了不,公司基本户还没有下来,发生的业务,可以借管理费用,贷其他应付款,不啊
答: 你可以先入固定资产,发票到了再附上去,基本户没有可以做款挂其他应付款的
物流费用,都是借入管理费用吗,是个人借的,是借:管理费用 贷:其他应付款 ?
答: 你好,如果是购进的运费入成本,销售的入管理费用,分录对的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
物业公司员工出去吃饭 是借管理费用 福利费 贷 其他应付款吗
答: 你好同学,如果是只有企业员工去吃饭,没有企业以外的人员一起出去吃饭,就做 借:管理费用-福利费 贷:银行存款(应付/其他应付) 如果有企业以外的人员一起去吃饭,就做 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款(应付/其他应付)










粤公网安备 44030502000945号


