- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-05-11 11:05
借,管理费用福利费贷,应付职工薪酬,借,应付职工薪酬贷,银行存款。
相关问题讨论
你好,需要列出来2019年的什么时间缴纳,2020年什么时间缴纳,2021年什么时间缴纳,然后计算天数,计算滞纳金。
2022-03-17 09:16:29
Na na每个月先作为费用处理,没有支付的就放到其他应付款后面,年底一次性交的时候就减少其他应付款。
2022-03-13 10:52:42
这个需要按月进行摊销处理。如果摊销的时间过了,就是可以一次性计入费用处理
2018-05-22 14:33:20
你23年的费用计提没呢?
2024-06-08 11:44:10
您好
如果确实发生了 没有取得发票 可以暂估入账
2022-04-09 17:48:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



Queen 追问
2022-05-11 11:08
东老师 解答
2022-05-11 11:09
Queen 追问
2022-05-11 11:11
东老师 解答
2022-05-11 11:11
Queen 追问
2022-05-11 11:11
东老师 解答
2022-05-11 11:12
Queen 追问
2022-05-11 11:28
东老师 解答
2022-05-11 11:28