暂估入库跟实际入库有差额怎么办?差额入哪?少估计了8000多

嘻嘻
于2022-05-11 10:08 发布 1435次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-05-11 10:10
你好,差额红冲了就可以的。
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你好,差额红冲了就可以的。
2022-05-11 10:10:23
你好,不一样不影响的,因为暂估的发票到后需要冲销重做分录的。
2018-01-03 14:10:09
你好
1,按原来暂估入账的金额红冲
2,然后根据取得的发票做暂估入账处理
2022-04-13 19:29:07
你可以在“凭证录入”界面,新建一笔凭证,将暂估入库的科目冲减,并将金额减少到实际发票金额即可。
2023-03-21 15:39:30
你好,原因如下,你支付材料款冲销出错,要不是系统做错。要不是帐做错,建议好好再核对检查一下!
2022-02-13 09:24:09
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郭老师 解答
2022-05-11 10:10