送心意

玲老师

职称会计师

2022-05-11 09:31

您好,您收到发票正常入账就行。

咩の゛咩 追问

2022-05-11 09:34

那就是借管理费用,应交税费,贷银行存款对吗

玲老师 解答

2022-05-11 09:41

是的,分录是正确的。

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相关问题讨论
您好,是的,公账退 借:主营业务收入 应交税费 贷:银行存款
2026-06-01 11:15:14
你们是物业管理服务吗
2023-07-03 16:24:27
就把这个收据视同发票作账,只是没没法税前扣除
2023-05-29 16:06:01
你好,那你会不会出现成本大于收入?
2022-07-14 11:59:14
同学你好 是做合同负债;收入不能一次性确认,分期确认,分摊到每一个月,再按照没有确认收入;收入附件就做一个分摊表。可以计入成本的有维修费等等
2022-05-12 21:40:50
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