老师咨询一下,这个月申报增值税及附加税费申报表 问
你公司是生产型出口企业,进项税率和退税率都是 13%(征退税率一致),按公式算 “不得免征和抵扣税额 = 0”,所以系统问的 “出口业务对应的进项税合计” 填 0 就行,它不是出口费用的进项税转出金额。 答
老师您好 采购宣传材料 需要保存合同吗 问
您好,要的,合同要存档的 答
已知(P/F,8%,n)=0.6806,则折现率为8%,期数为n的预付年 问
您好,你是要求几期的? 答
老师,我们公司员工买绿化用的农药-福连,请问这个对 问
您好,一般人是9%,小规模1% 答
想请问一下茶叶公司出口退税的流程 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

汇算清缴年报时发现电子设备折旧21年度帐上多计折旧3261.72正常是21年度不需再提折旧了原值1030020年未已累计提折旧10056.97那汇算清缴资产折旧纳税调整表中关于这个折旧额是不用填吗21年度多提的折旧3261.72在年报时怎么处理呢
答: 你好,账面那个折旧额呀,你照常填写,只是税收金额你填零就可以了。
汇算清缴年报时发现电子设备折旧21年度帐上多计折旧3261.72正常是21年度不需再提折旧了原值1030020年未已累计提折旧10056.97那汇算清缴资产折旧纳税调整表中关于这个折旧额是不用填吗21年度多提的折旧3261.72在年报时怎么处理呢
答: 多提的在折旧表填写,会计按账面金额,税收减去多提的部分,你这个还要做调账处理的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
在汇算清缴时,以前年度损益调整数应填写在哪?例如我司不计提上年度未计提折旧,那汇算清缴填那个表格?是否填折旧摊销及纳税调整明细表?怎么填
答: 您好,一般情况下,如果是折旧调整的话,就是填写折旧摊销及纳税调整明细表,填写时,第2列填写账上数据,第5列填写按税法要求计算的数据,第9列是第2列减去第5列的金额。
公司固定资产折旧年限低于税法规定的年限,已经计提折旧2年了,但是汇算清缴只允许调整本年的纳税调增,前1年的折旧怎么调整,申报折旧明细表怎么填
汇算清缴表里资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表 折旧摊销都不做调整要不要填写?怎么填写?实际今年对去年的计提金额做了调整 去年的有错误在今年的帐里做了调整 那明年的汇算清缴是不是要做调整?
会计折旧年限短于税法折旧年限,现在汇算清缴需要纳税纳税调整,会计做账软件上已提完折旧的资产会计上就不需要处理的吧!未提完折旧的除了调整折旧年限外,累计折旧金额是不是需要调整

