汇算清缴年报时发现 电子设备折旧21年度帐上多计折旧3261.72 正常是21年度不需再提折旧了 原值10300 20年未已累计提折旧10056.97 那汇算清缴资产折旧纳税调整表中关于这个折旧额是不用填吗 21年度多提的折旧3261.72在年报时怎么处理呢 我是要先做账务调整吧 把这部分多提的折旧做个相反的分录 然后按照账面的折旧数据填写 填完A105080资产折旧纳税调整明细表 A105000表的数据就自动带出的吗 现在对账载、税收金额有点懵

欣欣子
于2022-05-10 10:06 发布 1743次浏览
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