送心意

朴老师

职称会计师

2022-05-09 17:00

同学你好
收到发票了吗

陪你考证的初级班主任 追问

2022-05-09 17:20

20年收到发票入账,然后是费用跨期至21年,20年汇算清缴做了调增
现在做21年汇算主要将这部分调减嘛?

朴老师 解答

2022-05-09 17:28

分录用了跨年调整的
直接按照年度利润表填写就可以

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相关问题讨论
同学你好 收到发票了吗
2022-05-09 17:00:49
你好;      21年  做分录了吗?  收到发票是汇算之前收到的话; 直接付发票在  凭证后面去   
2022-05-09 17:31:41
你好,你这个是今年汇算以前年度的吗?
2021-03-20 11:23:52
您好,学员,《企业所得税法实施条例》第九条规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。 跨期费用不属于当期费用所以需要调增。
2020-04-28 09:50:41
您好,需要做所得税调增,同时需要将您去年做的分录重回,涉及损益的用以前年度损益调整。
2020-03-24 14:09:55
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