对开的有专用发票又有普票,做账时都要做应交税费-应交增值税-销项税吗?对于既有销项又有进项的发票,做完需要再做应交增值税的分录吗?还是不用做也可以,要做的话分录怎么写
龙儿
于2017-04-27 15:13 发布 1287次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好 你是当月缴纳当月的话 做已交增值税里面
2019-06-28 18:03:58

对的,分录就是这么做的。
2021-07-29 21:06:19

你看一下图片吧,同学
2019-08-05 11:30:40

你好,结转销项税额、进项税额
结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
2021-03-02 16:37:18

您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息