老师,我们有办离职的,我已经办离职了,显示这个是哪 问
您好,您这个是操作什么呢? 答
老师,辛苦帮忙看下这些东西有什么错误吗?我真的搞 问
122105 其他应收款贷方余额:这是资产类科目余额方向异常,本质是对方多付款形成了你欠对方的钱。做调整分录:借:其他应收款 - 帆宇 贷:其他应付款 - 帆宇。 附加税余额:贷方余额是已计提未缴纳,直接申报缴纳即可;借方余额需核对是多交还是少计提,多交可申请退税或留抵,少计提则补提税金及附加,不用冲红。 答
老师,有个问题,就是他们的报销单报销,一张单子上有 问
你好,这些没有发票的费用也正常的进入到费用里面,只是这些没有发票的费用,需要在核算修改的时候纳税调整 答
老师,以公司名义购买黄金用来出售的话,买进卖出按 问
您好,不是的,这个不是按差价,按实际的 答
老师,员工报销提供的发票411.7元,公司付款412元,0.3 问
您好,按照412做账,差额0.3纳税调整 答


内账一般有不开票跟开票的嘛,那么做采购、销售的时候,要以不含税金额入账吗?
答: 你好,内帐的销售,采购都是按含税金额入账的
收到别的公司发来的样品,入账是按含税金额还是不含税金额入账?价值是按后期进货的价格确定的
答: 你好按不含税的做账,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,员工报销的时候,使用的一张12000元的专票,1月份报销其中的5500元;2月份报销了剩下的6500元,发票是在1月份的开具的(不含税金额10619.47,税额是1380.53),请问我1月和2月报销的时候,该怎么入账,发票该怎么入账?
答: 你好,分别按实际报销的金额入账,发票可以复印做附件








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悦耳的毛豆 追问
2022-05-08 20:30
郭老师 解答
2022-05-08 20:42