销方3月给我的普票我已做账并已报季报,现因发票有误并跨月,销方让我把原票退回红冲,于4月开了正确的发票给我。但没给我红票。他说有问题的蓝票我已退回给他,又是普票,故红票就不用给我。我有几个疑问: ①错误发票我3月已入账做成本,现发票已还销方,那我3月的这张凭证后就无原始凭证,这个怎么处理? ②我4月做红字冲3月这张凭证,销方没给我红字发票,这张凭证后我也没有原始凭证,这个怎么处理?
水中的小鸟
于2022-05-08 09:48 发布 1537次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

第一个,自己复印一份错误的三月份的普通发票来做账
第二个,自己写一个说明就可以的,负数发票不用给你,你只做记账凭证,没有原始凭证
2022-05-08 10:03:55

红字发票,退货的退货单
2019-04-28 09:10:13

是的,红字发票信息表需要和红字发票一起入账,这样才能作为有效的税务原始凭证。
2023-03-15 15:10:01

你好,可以跟红字发票一起入账
2022-03-25 16:44:15

您好
红字发票的所有联次都可以做附件装订入账本
2019-07-31 10:04:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息