老师,将本年利润结转到未分配利润,一般是月结还是 问
那个是年末才结转的哈 答
我们本来答应给客户一些赠品的,后来取消了,不给赠 问
你好,这个你应该开红字发票冲减收入。 或者下次开折扣发票就行。 答
许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门 问
你好,这个是看实际有没有这个业务的。有发生才可以接。 答
老师我们是生产方便面的企业 车间使用臭氧发生器 问
你好,这个你可以计入制造费用-设备费 答
老师,可以讲一下“以前年度损益调整” 的使用吗? 问
因为跨年了不能直接损益科目,所以设置以前年度损益调整,调整以前年度的损益 答

(1)2022.5.3公司用银行存款购入一台需要安装的设备,买价480 000元,增值税81 600元,包装运杂费等5 000元;(2)2022.5.4设备投入安装,安装费用2000;(3)2022.5.5达到预定可使用状态;请做出相应的会计分录:
答: 你好 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:在建工程 , 贷:银行存款 借:固定资产,贷:在建工程
202X年5月28日,A公司购入需要安装的机器设备一台,买价115000元,增值税14950元,安装过程中发生的安装费用1000元,购买安装材料的买价10000元,增值税1300元,全部款项以银行存款支付,最终达到可使用状态
答: 你好,是需要做这个业务的分录?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
202x年5月28号,A公司购入需要安装的机器设备一台,买价115000元,增值税额14950元,安装过程发生的安装费用1000元,购买安装材料的买价10000元,增值税款1300。全部款项以银行存款支付。
答: 学员你好,分录如下 借*在建工程115000+1000+10000=126000 应交税费-增值税-进项税额14950+1300=16250 贷*银行存款126000+16250=142250 借*固定资产126000 贷*在建工程126000

