我公司开给甲方的发票是6个点的增值税专用发票(处置发票),但是我的供应商开给我的是9个点的服务发票,也是增值税专用发票。那我们公司应该怎么抵扣

学堂用户7mqk6c
于2022-05-06 16:53 发布 1214次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
按照发票上的税额抵扣就好了
2022-05-06 16:53:59
同学,你好,可以的,只要收到专票,就可以用进项11000的税费抵扣销项10000的税费。
2021-12-02 23:19:42
同学,你们收到的发票在发票确认平台没有显示是吗
2022-10-24 17:24:36
你好,转营业外收入就可以。
2021-09-12 17:54:37
你好
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付票据
2022-03-10 17:57:59
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