老师您好,期末应交税金——应交增值税——已交税金有余额,应该怎么结转呢? 因为我当时没计提增值税,就是当月申报产生的增值税税金直接计入已交税金,所以现在变成已交税金科目有余额。
学堂用户t5r3qn
于2022-05-06 16:30 发布 1936次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
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你好,小规模纳税人的增值税不需要计提
发生时 计入应交税费-应交增值税的贷方
缴纳时 计入应交税费-应交增值税的借方
2016-08-15 23:01:58

您好,月末做一笔分录,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳的时候借:应交税费-未交增值税
2019-02-25 10:17:18

你好,你这个就是缴纳时一直做到应交税费-已交税金吗
2022-05-06 16:31:06

期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
这个才是正确的 结转分录
2017-04-14 11:18:24

月末做结转这个账务处理可以。将已交增值税转到未交增值税科目。
2019-05-01 15:00:15
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