你好,我想咨询一下,我去年有一笔主营业务成本,没收到发票,今年5月收到了发票,这个应该怎么调整 我之前做的是借:劳务成本 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:劳务成本 ,有老师说借应付账款贷利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润,贷应付账款或者是银行 请问这样做,不用涉及主营业务成本科目吗 ?不用冲销原凭证吗 今年的票放去年吗 税务检查这也说不过去

欣欣子
于2022-05-06 15:46 发布 470次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
你好,不需要,出纳是对收付款业务签字
2022-04-02 02:03:12
您好
冲销暂估是负数表示 正确的
2019-10-20 19:53:47
依描述, 你是销售方吧?
2022-04-07 14:40:45
同学,您好,可以这样的。
2021-12-24 21:44:09
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