你好,我想咨询一下,我去年有一笔主营业务成本,没收到发票,今年5月收到了发票,这个应该怎么调整 我之前做的是借:劳务成本 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:劳务成本 ,有老师说借应付账款贷利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润,贷应付账款或者是银行 请问这样做,不用涉及主营业务成本科目吗 ?不用冲销原凭证吗 今年的票放去年吗 税务检查这也说不过去

欣欣子
于2022-05-06 15:46 发布 399次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
第一个分录,应该是房租,第二个分录应该是咨询公司的成本
2019-05-22 11:11:01
没问题,没问题,可以这么做分录。
2021-08-18 09:10:32
你们是什么单位 招聘费用
2018-10-15 10:46:39
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