老师,麻烦你帮我看一下以下这个案例的所得税纳税调整,课堂上老师说要调三步: 分别是:在A105010 (视同销售纳税调整表)上,作以下二步调整: 1. 视同销售收入下提供劳务视同销售收入调增113207.54元(120000/1.06计算得出), 2. 视同销售成本下提供劳务视同销售成本 调增50000元;以下三步调整: 还有一步,70000元是调在A105000下“扣除类调整项目”的其他项的调减金额。 我后面复习时,觉得有疑问,按课堂老师说的操作,利润还小了(因为有销项税的关系),或利润几乎就是一正一负为0了,是这样调的吗?还是我理解上有问题?我上面的案例你是怎么考虑的?那70000要体现吗
安详的小蝴蝶
于2022-05-06 00:56 发布 824次浏览


- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-05-06 04:46
您好,A105000下“扣除类调整项目”的其他项的调减金额。不是70000
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您好,A105000下“扣除类调整项目”的其他项的调减金额。不是70000
2022-05-06 04:46:45

这个一般指的是营业收入
2018-03-14 10:32:49

您好,在A105010填写视同销售数据,自动链接到A105000表单。
2020-06-13 23:50:03

同学你好
填2019年和2020年销售未完工产品收入之和
2022-05-24 15:19:29

需要的
2017-08-26 09:52:24
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