送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-26 09:22

是的。你完成后才摊销。

追问

2017-04-26 10:07

@宋老师:老师 你意思是 内账的话 支付时  借 预付装款-- 贷 现金   摊销的时候  怎么做分录呢

宋生老师 解答

2017-04-26 14:33

借管理费用 贷预付账款。

追问

2017-04-26 14:42

@宋老师:老师 消防改造 这个做预付款 我摊销多久啊 这个时间怎么确定

宋生老师 解答

2017-04-26 14:45

这个按预计可使用期限摊销。企业自己预计。

追问

2017-04-26 14:56

@宋老师:内账也要这么摊销么 不可以直接做费用么

宋生老师 解答

2017-04-26 14:58

内帐可以直接做费用。

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相关问题讨论
是的。你完成后才摊销。
2017-04-26 09:22:02
同学你好 你用利润分配未分配利润调整平衡
2021-07-06 17:16:29
您好 预先支付的时候计入的预付账款 后期收到发票 分期摊销的时候计入管理费用 冲减预付账款 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款
2020-02-28 11:29:53
您好同学,,同学不是这个意思啊,他的意思是,如果说你先把钱付出去了,但是对方没有给你开发票,你可以借预付账款贷银行存款,如果对方给你开了发票,你觉得这个费用呢,一年之内就能摊销完,你也不想通过待摊费用的话,你可以记到管理费用里面,然后贷预付账款就可以。
2022-03-24 11:16:48
你好,内账一般没有这么明确的要求,只需要能分到户,把往来核算清楚即可,设不设没有强制规定。
2021-10-02 09:59:39
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