- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-04-26 09:22
是的。你完成后才摊销。
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是的。你完成后才摊销。
2017-04-26 09:22:02

同学你好
你用利润分配未分配利润调整平衡
2021-07-06 17:16:29

您好
预先支付的时候计入的预付账款 后期收到发票 分期摊销的时候计入管理费用 冲减预付账款
借:预付账款
贷:银行存款
借:管理费用
贷:预付账款
2020-02-28 11:29:53

您好同学,,同学不是这个意思啊,他的意思是,如果说你先把钱付出去了,但是对方没有给你开发票,你可以借预付账款贷银行存款,如果对方给你开了发票,你觉得这个费用呢,一年之内就能摊销完,你也不想通过待摊费用的话,你可以记到管理费用里面,然后贷预付账款就可以。
2022-03-24 11:16:48

你好,内账一般没有这么明确的要求,只需要能分到户,把往来核算清楚即可,设不设没有强制规定。
2021-10-02 09:59:39
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