单位8月份预付了2019.6--2020.5月的房租6万。实际上是12万一年,免租半年,所以付了6万。发票还没到。 付款的时候已经挂在预付里了。想先摊销,科目不知道怎么用了。
飞天小能豆
于2019-10-10 11:06 发布 971次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2019-10-10 11:08
你好!付款的时候怎么做的分录?
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你好!付款的时候怎么做的分录?
2019-10-10 11:08:55

借;待摊费用 贷;预付账款
2016-07-13 18:16:51

同学你好
你用利润分配未分配利润调整平衡
2021-07-06 17:16:29

您好
预先支付的时候计入的预付账款 后期收到发票 分期摊销的时候计入管理费用 冲减预付账款
借:预付账款
贷:银行存款
借:管理费用
贷:预付账款
2020-02-28 11:29:53

你好,具体的什么业务。
2019-12-13 16:41:57
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