送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-05-05 16:44

您好
那您的业务都是真实的么 取得的进项税额都是单位业务么
收入是否都按实申报了

嘻嘻 追问

2022-05-06 09:06

是的是的是的是的

bamboo老师 解答

2022-05-06 09:21

那就按照实际的写 都是真实业务 购入产品暂时尚未全部销售 导致进项税额大于销项税额

嘻嘻 追问

2022-05-06 10:23

我们是寄售合作模式的,货品卖了才结算,所以我货品都销售了也没有存货,并且我的进项小于我的销项。是不是我的税款交了导致的 留抵税额?

bamboo老师 解答

2022-05-06 10:28

请问您前期税负率多少

上传图片  
相关问题讨论
您好同学,不要这样写,咱每个月发生的留抵税额,互不牵扯,咱就 借应交税费、应交增值税销项税额, 借。,应交税费、应交增值税转出未交增值税 ,贷应交税费、应交增值税进项税额。
2022-11-14 10:06:37
同学你好 这个分录不对 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-02-20 09:02:20
你好;    可以的。 可以这样来做的  
2022-05-07 11:59:19
同学,你好 可以通过应交税费-未交增值税来做
2023-07-06 15:11:34
你好,你的销项和进项未交增值税都是结转到转出未交增值税吗?
2022-05-05 11:59:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...