老师,税务年报发现应付职工薪酬有几万元做重了都做到管理费用里面了,就是计提工资时是做在管理费用,发工资时候也是做在管理费用里面,账今年还需要调吗,税务年报是不是要减下来
ellenwzz
于2022-05-05 14:22 发布 724次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-05-05 14:23
你好; 需要的; 你年报要调整处理; 建议你可以反结账去12月末 去修改分录。 在按修改后的数据去 报年报
相关问题讨论

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

你好,是第一种处理方式
2024-01-11 11:03:14

计提工资第一个分录对,一般是请假不给工资,计提工资时也不算那一天的工资,是按扣除请假的天数计提工资
2020-06-19 10:03:52

你好!是的,也是这样做的了
2023-08-22 11:07:16

贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
ellenwzz 追问
2022-05-05 14:29
meizi老师 解答
2022-05-05 14:31
ellenwzz 追问
2022-05-05 14:46
meizi老师 解答
2022-05-05 14:48