送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-28 16:47

您好
请问调整的时候分录怎么写的?

春花秋实 追问

2022-04-28 16:49

借:以前年度损益调整500元,贷:应交税费——企业所得税500元,

bamboo老师 解答

2022-04-28 16:49

利润表所得税费用不包括这个

春花秋实 追问

2022-04-28 16:51

老师,那以前年度损益调整之后需要调增的所得税应该在汇算清缴哪个表上面调整税额吗?

bamboo老师 解答

2022-04-28 16:52

所得税费用金额不需要填写

春花秋实 追问

2022-04-28 17:04

老师,以前年度损益调整之后的所得税费用在汇算清缴时怎么体现呢?

bamboo老师 解答

2022-04-28 17:05

以前年度损益调整之后的所得税费用在汇算清缴时不需要体现 是税后的啊

春花秋实 追问

2022-04-28 17:13

老师,资产负债表上的应交税费正数金额表示企业目前欠税的金额吗?

bamboo老师 解答

2022-04-28 17:21

资产负债表上的应交税费正数金额表示企业目前欠税的金额 是的

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相关问题讨论
所得税费用是损益类的科目,涉及以前年度的用以前年度损益调整代替 以前年度损益调整对应的应该是应交税费-企业所得税
2020-06-12 16:53:26
借以前年度损益调整 贷应交税费应交所得税267.06 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整267.06
2016-07-07 14:58:35
您好,红字冲回错误分录,按正确的重新入账
2022-03-29 10:41:46
你好 是的 小企业会计准则是直接做未分配利润来计提缴纳的
2020-05-06 19:54:45
您好 请问调整的时候分录怎么写的?
2022-04-28 16:47:02
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