老师,上个月有张差旅费专用发票误按普通发票入账 问
借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数 答
老师好,深圳公司在2023年5月成立了东莞分公司。分 问
可以,但要补备案 %2B 2025 年起汇总;2023-2024 年已独立报的通常不追溯调整(按当地口径) 答
实习生的最低工资标准是多少呢 问
同学,你好 没有标准的 答
老师这是这样的,去年的年报勾选抵扣多了,导致要退 问
同学,你好 是可以的 答
为什么b答案不对呢? 问
你好,稍等我给您看一下 答


老师,收到设备款,做借银行存款,贷预收账款,开票的时候做借预收账款,贷主营业务收入、应交税费,这样是对的吗?还是一定要做借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,借预收账款,贷应收账款
答: 你好; 你们销售 设备的话; 可以这样来做账的; 做借银行存款,贷预收账款,开票的时候做借预收账款,贷主营业务收入、应交税费
小规模纳税人,主营业务收入做账,借银行存款 贷主营业务收入,不需要再贷应交税费吧?
答: 不需要。一般情况下,主营业务收入可以用于直接抵扣应交税费,不需要借贷应交税费。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师,销售商品已确认收货,入账为:借:银行存款,贷:主营业务收入,贷:应交税费,但对方又退回一部分商品,做账是按照借:主营业务收入,,借:应交税费,贷:银行存款,还是应该按照借:银行存款负数,贷:主营业务收入负数,贷:应交税费负数来做账?
答: 你好,学员,两种方法都可以的,看你们的做账习惯










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