您好,请问一下,上月新出新政策,每月计提主营业务税金及附加都是按照增值税的0.07,但是上月附加减半征收,我上月已入账,刚才核账时候发现不对,我就想请问老师,这个账怎么填?还有就是每月月底计提,那月底那张结转损益的每个科目都要冲红重新做吗?[图片][图片]

欣欣子
于2022-04-28 14:41 发布 488次浏览
![您好,请问一下,上月新出新政策,每月计提主营业务税金及附加都是按照增值税的0.07,但是上月附加减半征收,我上月已入账,刚才核账时候发现不对,我就想请问老师,这个账怎么填?还有就是每月月底计提,那月底那张结转损益的每个科目都要冲红重新做吗?[图片][图片]](https://al3.acc5.com/a1ef3ac12873ef327b1d3102177f60bd.jpg)
![您好,请问一下,上月新出新政策,每月计提主营业务税金及附加都是按照增值税的0.07,但是上月附加减半征收,我上月已入账,刚才核账时候发现不对,我就想请问老师,这个账怎么填?还有就是每月月底计提,那月底那张结转损益的每个科目都要冲红重新做吗?[图片][图片]](https://al3.acc5.com/b0866b57d791248e33fc933fb4e64806.jpg)
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你好,利润表主营业务税金及附加,是主营业务税金及附加,而不仅仅是附加税(城建税,教育费附加,地方教育费附加)
增值税算不算在里面,因为增值税是负债科目,不通过损益科目核的
2022-03-11 20:26:52
你好; 先全额计提 ; 享受优惠政策; 把减半的部分 转营业外收入去
2022-04-28 14:31:50
学员您好,是的,对的
2022-09-20 18:14:40
你好,1、4月份先红冲计提税金的分录,然后再按正确的税金计提,第一张图片里的两张凭证是对的。
2、月底结转损益的每个科目,不需要冲红重新做。
3、等到6月计提第二季度的附加税时,直接按减征后的附加税计提即可。
4、没有“应交附加税”这个明细科目,应改成应交城建税、应交教育费附加、应交地方教育费附加。
2022-04-28 14:57:29
你好,城建税,地方教育教育附加,印花税,土地使用税,房产税,水利建设、文化事业建设税、环保税。
2022-03-04 16:35:12
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