- 送心意
星河老师
职称: 中级会计师,税务师,CMA
相关问题讨论
你好
借:管理费用 ,
应交税费—应交增值税(进项税额),
贷:其他应收款,
库存现金
2022-04-27 20:14:46
同学您好,您好,您的具体 问题/情况 是什么 ?
2023-05-30 09:01:06
你好,这个公司规定给不给允报销,发票是合理的。
2019-03-06 10:07:29
同学,
不是公司员工是否可以报销差旅费,需要看情况:
情况一、与公司业务相关:
非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除。
情况二、与公司业务不相关:
非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除。
2022-08-05 18:27:34
你好,需要看单位报销制度对这方面的规定,没有统一的文件来规定
2022-02-15 11:58:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


