- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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同学,
不是公司员工是否可以报销差旅费,需要看情况:
情况一、与公司业务相关:
非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除。
情况二、与公司业务不相关:
非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除。
2022-08-05 18:27:34
你好,需要看单位报销制度对这方面的规定,没有统一的文件来规定
2022-02-15 11:58:10
学员您好借:管理费用差旅费,等科目贷:银行存款
2022-12-19 14:33:17
你好 同学的问题是什么呢?
2020-06-27 10:32:33
同学你好
你的问题是什么
2023-12-05 11:07:52
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