业务36,销售部张玲出差回来报销,12月13日-16日去天津,火车票2张,352.5元/张,住宿费发票1张,900元,会费发票1张,800元,所有票据都是含税价格,另外,伙食补助80元/天,交补50元/天 发票含税怎么算不懂,伙食补助交补怎么计入 帮忙写个分录呗

学堂用户mzegvk
于2022-04-27 19:08 发布 719次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
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借,销售费用,差旅费3525×2+900+800+320+200
贷,库存现金
2022-04-27 20:17:09
您好
请问住宿费发票1张,900元 是专票吗
2022-04-26 19:59:40
同学您好,你好, 没问题 可以的,
2022-09-28 14:34:36
你好同学,3万的普票你正常一张发票就能开完呀。
2022-04-25 08:52:15
您好,这个是计算方法,你看下吧
2025-11-27 11:53:00
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