销售部张玲出差回来报销,12月13日-16日去天津,火车票2张,352.5元/张,住宿费发票1张,900元,会费发票1张,800元,所有票据都是含税价格,另外,伙食补助80元/天,交补50元/天 怎样做分录

稳重的芒果
于2022-04-26 19:57 发布 707次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
请问住宿费发票1张,900元 是专票吗
2022-04-26 19:59:40
借,销售费用,差旅费3525×2+900+800+320+200
贷,库存现金
2022-04-27 20:17:09
同学您好,你好, 没问题 可以的,
2022-09-28 14:34:36
同学您好,这促按折优惠税率1%后的价格入实际账即可,计划成本法会计分录:
按实际采购成本作如下处理:
借:材料采购(实际成本)
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款(其他货币资金、应付票据、应付账款等)
验收入库时:
借:原材料(计划成本)
贷:材料采购(实际成本)
材料成本差异(差额,或借方)
领用时:
借:生产成本(计划成本)
贷:原材料(计划成本)
期末结转差异:
借:生产成本等
贷:材料成本差异(结转超支差)
借:材料成本差异(结转节约差)
贷:生产成本等
2023-12-21 15:00:54
你好同学,3万的普票你正常一张发票就能开完呀。
2022-04-25 08:52:15
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