你好老师,我是小规模,我企业所得税年报,调增扣除类 问
因为你没在 A105000 表足额填报税收罚款和滞纳金的调增,按以下步骤改即可: 打开 A105000《纳税调整项目明细表》,拆分 54.54 元:税收罚款填第 19 行 “(七)罚金、罚款和被没收财物的损失” 第 1 列 “账载金额”,税收滞纳金填第 20 行 “(八)税收滞纳金、加收利息” 第 1 列 “账载金额”。 两行的 “税收金额” 均填 0,“调增金额” 自动等于账载金额(系统公式)。 核对第 19%2B20 行调增合计 = 54.54 元,保存后提示会消失,主表应退补税额仍为 0 不影响。 答
老师你好,请问工商年报小企业会计制度公司的今年 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,2025年1-4月份,个人多扣的社保,应该进那个科目 问
现在是哪个科目,形成哪方余额了 答
老师,请问债转股和之前银行回单备注有关系吗 问
那个是没有关系的哈 答
老师 你好,问一下我们酒店每个月的布草洗涤费是10 问
你好,冲你们的成本就可以的。洗涤费属于成本 答
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老师,请问增税税期末留抵退税后,城建税和附加税也依据扣除了,这扣除的城建税和附加税需要怎么账务处理,要计提到税金及附加吗?
多交了注册资本印花税,交的时候是“借:税金及附加,贷:银行存款”,如果退税时收到税局退还的税金,那我做相反的分录“借:银行存款,贷:税金及附加”这样可以吗?还是“借:银行存款 借:税金及附加(红字)“
进料加工手册核销时,出口系统自带应调整免抵退税额为负数,意思是由调增免抵退税额。 意思是下月免抵退申报与留底税额的差异,会需要多缴主营业务税金及附加?









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