送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-27 15:00

您好
借:固定资产250000+2000+2500=254500
借:应交税费-应交增值税-进项税额 42500
贷:应付账款254500+42500=297000
借:管理费用 21500
贷:累计折旧 21500
(8000000-260000)/30/12=21500

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您好 借:固定资产250000%2B2000%2B2500=254500 借:应交税费-应交增值税-进项税额 42500 贷:应付账款254500%2B42500=297000 借:管理费用 21500 贷:累计折旧 21500 (8000000-260000)/30/12=21500
2022-04-27 15:00:33
你好,短期借款最好拆开写一笔,借银行存款贷,短期借款
2018-12-18 16:27:32
你好,运费计入固定资产原值,
2018-11-19 14:53:09
你好,计算增值税的时候,运杂费是不参与计算的 
2021-05-26 15:26:13
?运费发票是你可以抵扣
2016-09-08 21:56:27
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