老师,你看这个税怎样报,让我填减免,怎样填 问
点那个徐志杰,进去就能看到减免的 答
老师上年是亏损,今年一季度有利润,能弥补以前年度 问
您好,可以的,如果去年的亏损可以弥补完的话,就不用交税 答
老师,我们是软件开发企业。帮别人代购了办公用品, 问
同学,你好 帮别人代购了办公用品。 代购不要开发票的。如果涉及开票,那就是买卖 答
2024年12月底亏损,303166.682025年12月底盈利,1148 问
您好,按109738.48来交企税,这个季度全都弥补完了 答
老师,您好,我想问下,餐饮的人员工资,燃料,水电费,计入 问
同学你好 这个计入成本哦 答

老师,您好。请教一下,本月实际进货有实物发生,但未付款。过了一段时间之后才付款的,而且未提供货物发票,该怎么记账呢?
答: 如果货物先到了,借库存商品贷应付账款 支付了,借应付账款贷,银行存款 没有发票正常做账,汇算清缴之前发票到了就行,但是一直没有发票的话,不能抵扣所得税的
小规模公司,采购了一批货物A100个,共1000元。现供应商返点抵货款200元,本次实际付款金额为800元,实收货物100个。 供应商只开800元的票且货品数量为80个。抵单部分的货物未付款,没有发票。请问这个会计分录要怎么做?金额做多少呢?
答: 你好; 按照 实际货物来做 ; 意思是抵减了200 ; 你 发票只开了 800 ;是吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好老师,当月有未付货款,在月底计提应付账款,未付的货款单是附在应付账教凭证后?还是附在实际付款时的凭证后?
答: 你好! 未付的货款单附在应付凭证后。
老师,我想问个问题,内账。我进了一批货物,放到仓库 ,中间产生费用,未付款,然后这批货物直接销售,后期会付款并且开具发票。进货和销售分别怎么做会计分录?
老师问一下,结转销售成本的数量,是按本月实开发票上的量结转,还是按实际发货量结转?也就是在途的货物,客户未收到货,未付款,我方未开发票的货物,是否可以在当期结转成本。
老师请教下,公司付给供应商预付款,所以做到预付账款科目一直挂账好几年了,如果是没有收到货物实际发生的,这种账务上会计分录要怎么做?




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