老师您好,请问我们去年还有很多专票还未抵扣,这个月又收到了新的专票,请问用之前的发票抵扣了需要做账吗?新收到的要做账吗?普通费用发票不能抵扣增值税,但是报表中会自动减掉啊因为以前我们公司没有会计 这个月才来的我们报增值税是不用看这上面的应交税金哇?[图片]
欣欣子
于2022-04-21 16:19 发布 672次浏览
![老师您好,请问我们去年还有很多专票还未抵扣,这个月又收到了新的专票,请问用之前的发票抵扣了需要做账吗?新收到的要做账吗?普通费用发票不能抵扣增值税,但是报表中会自动减掉啊因为以前我们公司没有会计
这个月才来的我们报增值税是不用看这上面的应交税金哇?[图片]](https://al3.acc5.com/80d700eec1d47928dafc2d389175314e.png)
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2022-04-21 16:20
你好,之前抵扣专票没有做账吗
相关问题讨论

您好
请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32

应交税费转出未交增值税只是个过度科目,不用他也可以,我平时没用。金税盘处理如下
购买时借管理费贷银存
抵扣时借应交税费增值税减免税 借管理费用负数
然后结转借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税减免税
如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢
2018-10-12 20:24:55

你好!
可以的
2019-07-09 11:30:10

同学你好
你得问题是什么
你这个进项转出分录不对
2021-03-24 13:14:09

同学 你好
收到增值税发票
会计分录如下:
借: 管理费-办公用品1482.76
应交税金-应交增值税-进项税额237.24
贷: 银行存款 1720
进项税额转出
借:管理费用——办公用品 15
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出 15
2018-12-04 15:40:50
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欣欣子 追问
2022-04-21 16:51
佟老师 解答
2022-04-21 16:57