送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2022-04-21 16:20

你好,之前抵扣专票没有做账吗

欣欣子 追问

2022-04-21 16:51

额,之前的账是记账公司坐的  但是之前收到未抵扣的发票没做  然后现在我要把他们拿来抵扣了

佟老师 解答

2022-04-21 16:57

你好这个是以前年度的吗

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您好 请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
应交税费转出未交增值税只是个过度科目,不用他也可以,我平时没用。金税盘处理如下 购买时借管理费贷银存 抵扣时借应交税费增值税减免税 借管理费用负数 然后结转借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税减免税 如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢
2018-10-12 20:24:55
你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
同学你好 你得问题是什么 你这个进项转出分录不对
2021-03-24 13:14:09
同学 你好 收到增值税发票 会计分录如下: 借: 管理费-办公用品1482.76 应交税金-应交增值税-进项税额237.24 贷: 银行存款 1720 进项税额转出 借:管理费用——办公用品 15 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出 15
2018-12-04 15:40:50
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