比如一家公司,目前的业务就只有出租厂房和租金,没 问
你好,你们有多少收入呢,现在税负率有多少。 答
我个人在自然人电子税务局开了一第管理费发票,960 问
是的,按劳务报酬预扣,次年个税汇算时再申请退税 答
老师,账上的预收账款一直挂着有什么好的处理方法? 问
可确认为收入,平预收 账款 答
请问老师,法院判决书下来后,为甲公司赔偿给乙公司 问
若乙公司在3年后仍未申请执行,且无合理理由,其强制执行权可能因超过法定期限而丧失 答
正确的分摊的分录怎么写啊?比如我们公司5月的时候 问
你好,这个借预付账款-xx系统 预付账款-服务费 贷银行存款 然后分摊,借管理费用-办公费 管理费用-服务费 贷预付账款-xx系统 预付账款-服务费 答

收到税务机关准予留底退税的通知书是当月更正申报申报表还是下个月申报时填写进项税额转出
答: 下个月申报时填写进项税额转出
老师我公司20年12月收到一张酒店开的专票,现在税务机关认定这张发票异常(企业失联),让作进项税额转出,我该怎么写会计分录
答: 借:成本费用科目 贷:应交税费-增值税-进项转出
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好,18年有一部分出口没有退税,之前咨询了税务机关,税务机关说让在19年4月份把没退税的部分做免税,做进项税额转出,我们退税率是13%,我要按未退税部分的销售额*16%做进项税额转出对吗?具体怎么改做账呢?还有就是下月初报税时,应该怎么改填写申报表
答: 免税就是减免你的销项税,但是需要按销售额乘以百分之十三做进项税额转出,也就是不能抵减了。增值税申报的时候需要填进项税额转出,其他都没什么变化

