老师,这个可以开哪些类目,可以开培训费,服务费吗 问
你好可以开具培训费和服务费 答
老师,自家的公司经营活动很少,在自然人电子税务局 问
根据发的工资据实填报 答
小规模公司租法人的轿车,法人去税务局代开发票吗? 问
您好,这个的话可以代开,是有20%的个税,这个 答
老师商品保存不当 报废了 账户怎么处理呢 问
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 答
老板是公司法人自己又有材料店,但他一个人名义帮 问
可以去税局代开发票 答

收到税务机关准予留底退税的通知书是当月更正申报申报表还是下个月申报时填写进项税额转出
答: 下个月申报时填写进项税额转出
2018年取得的发票,2019年被税务机关认定为虚开,该批货物已经销售进去成本,税务机关要求做进项税额转出,请问如何做会计分录?
答: 你好借以前年度损益调整 贷进项税转出 借 应交税费-应交增值税 -进项税转出 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好,18年有一部分出口没有退税,之前咨询了税务机关,税务机关说让在19年4月份把没退税的部分做免税,做进项税额转出,我们退税率是13%,我要按未退税部分的销售额*16%做进项税额转出对吗?具体怎么改做账呢?还有就是下月初报税时,应该怎么改填写申报表
答: 免税就是减免你的销项税,但是需要按销售额乘以百分之十三做进项税额转出,也就是不能抵减了。增值税申报的时候需要填进项税额转出,其他都没什么变化









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