一般纳税人,我是购买方,去年收到红冲发票,做了进项税转出,今年我发现去年红冲票里有一张是废票,多冲了1张 去年多冲的进项我今年还能抵吗,能抵的话怎么做账和申报 去年多冲的费用在汇算清缴时填哪儿呢

陪你考证的初级班主任
于2022-04-20 10:39 发布 1333次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-04-20 10:54
那张废牌叫对方重新开具就是了
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那张废牌叫对方重新开具就是了
2022-04-20 10:54:31
关键是你购进的是什么啊?
2022-03-15 17:38:31
一般纳税人 进项转出的时候,不需要把发票作废或者红冲
2023-07-27 10:29:37
您好
账务上要做进项税转出 转出的时候分录请问怎么写的
2022-01-05 21:29:28
你好同学,这种情况咱可以不用汇算清缴调整的,直接在今年调整冲减,,今年的成本也是可以的。
2022-11-16 15:23:19
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