本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。

动人的荔枝
于2022-04-19 17:25 发布 2145次浏览
- 送心意
现亮老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
截图申报表看一下的。
2022-04-03 16:58:28
个体户把不含税销售额填在11栏未达起征点那个地方,专票的话填在第一栏
2022-04-19 17:30:00
您好,这个是全部的吗还是
2023-04-15 22:10:09
可以再开,应该记入
2023-11-09 15:10:07
截图你的增值税主表看一下。
2022-01-13 14:17:28
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