老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

老师您好!麻烦问一下,我们有一笔收入特别大12月份,就要进来,对方把资金一次性划过来,让我们全额开具发票,,但我们的成本现在还没有列,估计大部分成本要在明年,这种情况该怎么处理,正好要到年底了
答: 那你这样的话可以考虑暂估成本,然后汇算时把成本票开进来
老师好,可以只有收入,没有成本么?公司只开具发票,还没确定成本,要后期才能确认可以么?
答: 你好 你有收入怎么会没有成本 收入与你成本需要配比 按你实际发生的当期来做
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,公司己开具70万发票收入,收成本做多少比较合适
答: 你好60%的成本,42万左右

