老师您好!麻烦问一下,我们有一笔收入特别大12月份,就要进来,对方把资金一次性划过来,让我们全额开具发票,,但我们的成本现在还没有列,估计大部分成本要在明年,这种情况该怎么处理,正好要到年底了

晶
于2019-11-28 11:10 发布 812次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-11-28 11:11
那你这样的话可以考虑暂估成本,然后汇算时把成本票开进来
相关问题讨论
你好 你有收入怎么会没有成本 收入与你成本需要配比 按你实际发生的当期来做
2018-12-17 09:57:49
那你这样的话可以考虑暂估成本,然后汇算时把成本票开进来
2019-11-28 11:11:28
您好,成本可以先预估处理。
2017-03-13 21:06:25
和你暂估的金额一样就不用红冲,不一样的需要红冲
2019-01-09 11:18:06
你好,正常入账,然后汇算清缴调增。
2019-11-27 15:14:57
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