老师您好!麻烦问一下,我们有一笔收入特别大12月份,就要进来,对方把资金一次性划过来,让我们全额开具发票,,但我们的成本现在还没有列,估计大部分成本要在明年,这种情况该怎么处理,正好要到年底了

晶
于2019-11-28 11:10 发布 867次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-11-28 11:11
那你这样的话可以考虑暂估成本,然后汇算时把成本票开进来
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您好
请问收到的是多长时间的收入
2022-01-12 20:23:08
同学,你好
一般是之后结算再开具发票
2023-11-27 12:22:46
您好,可以的,只要前面暂估了就可以
2026-01-04 15:26:57
按照实际交易开具发票
2022-04-11 17:13:12
您好!
这个并不影响您的做账,但是会影响您税,因为差额部分是需要取得对应的发票的,您就不能开具8000差额的发票,只可以开具5000
2023-06-14 01:39:52
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